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Hablaremos sobre contabilidad y otros temas
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Hola mi gente!!! feliz viernes!!! por aqui les dejo un chismecito de cosas que pasan 🤭 con los clientes 😉😄
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¡Hola! mi gente, feliz tarde lluviosa de jueves 👋 les escribo porque sé que muchos de ustedes tienen el potencial de liderar su propio camino en la contabilidad, pero a veces solo falta el 'mapa' para empezar.
Estoy preparando algo muy especial para el 25 de junio a las 7:00 PM: un taller vía Zoom donde les enseñaré, paso a paso, cómo iniciar su propia firma contable desde cero. 📊
No es solo teoría, es la visión real de cómo estructurar tu marca y tu negocio para independizarte con éxito.
Solo quedan pocos cupos y me encantaría que fueran parte de esta experiencia. Si están listos/as para pasar de contador(a) a dueño(a) de su propia firma, respondan a este mensaje con la palabra 'QUIERO' y les paso los detalles para asegurar su lugar. 🚀
¡Tu conocimiento + tu plan = tu propia firma! ✨😉
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Les complemento por aqui.
Ninguna ley ni providencia del SENIAT establece que los comprobantes de retención de IVA requieran sello y firma húmeda para tener validez legal.
La norma vigente, Providencia Administrativa SNAT/2025/000054 (Gaceta Oficial Nro. 43.171), detalla en su artículo 16 los únicos 8 requisitos formales obligatorios que debe contener el documento:
1.Numeración consecutiva.
2.Razón social y RIF del agente de retención.
3.Datos del impresor (si aplica).
4.Fecha de emisión y entrega.
5.Razón social y RIF del proveedor.
6.Número de control de la factura.
7.Base imponible y alícuota.
8. Importe del impuesto retenido.
Como la normativa permite la emisión y envío de comprobantes de manera electrónica, la exigencia de firma y sello no aplica, es mas una costumbre que una realidad
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Si tienen dudas dejen el comentario en el rubro que corresponda por si , para poder responder mejor ❤️
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Les comparto la guia. Ahi les muestro paso a paso
Nota importante:
1.Pueden usar las retenciones de islr que tenga el contribuyente de enero a mayo para rebajar el impuesto a pagar.
2. En el caso de las personas naturales pueden usar el degravamen unico o detallado y cargas familiares para bajar el impuesto a pagar
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La declaracion estimada segun lo que hablamos hoy se hace a partir de renta que supere las 1500 UT
Es decir: 1500x43: 64.500bs
Tuve un caso de un cliente que su utilidad fue de un poco menos y le tuvimos que declarar 🤣🤣
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Formas de Pago
Una vez determinado el impuesto estimado, el SENIAT permite pagarlo de las siguientes maneras:
Personas Jurídicas: Se puede cancelar hasta en 6 porciones mensuales, iguales y consecutivas.
Personas Naturales: Se puede cancelar hasta en 3 porciones.
Nota importante: El impago de una de las porciones en las fechas establecidas por el calendario de Sujetos Pasivos (si aplica el caso de Especiales) o el cronograma general, puede generar intereses moratorios y sanciones según el COT.
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Porcentaje a Estimar: Generalmente se determina estimando un enriquecimiento equivalente al 80% de lo reportado en la Declaración Definitiva del año anterior (salvo que se justifique ante el SENIAT que los ingresos serán menores). El impuesto resultante de ese cálculo se reduce en un 75% para fijar el monto final a pagar de la estimada.
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Plazos y Cronograma de Presentación
¿Cuando declarar?
Al 6to mes de su cierre fiscal. Entonces si cerro periodo el 31/12 le tocaria a partir del 1 de junio. Pero, si su cierre fiscal fue el 31 de enero por ejemplo, declara a partir del 1 de julio, vale?
Fecha Límite: Debe presentarse dentro de los primeros 15 días del sexto mes posterior al cierre del ejercicio fiscal de la empresa.
Ejemplo: Si la empresa tiene un cierre fiscal regular al 31 de diciembre, la declaración estimada se debe presentar y pagar entre el 1 y el 15 de junio del año siguiente.
Esto es lo que normalmente se determinaba, ¿porque? Porque antes declaraban estimada ordinarios y especiales (antes de que los especiales hicieran anticipos de ISLR) entonces, ¿que pasa? si el calendario sigue saliendo y ya solo lo declaran los ordinarios. ¿Que debemos hacer? Apegarnos al calendario fiscal
¿Que pasa si me sale la fecha mal al declarar? Lo mejor es apegarte al calendario, yo tengo casos en este periodo de declaracion que unas me salieron con la fecha del calendario y otras al 30 de junio
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¿los contribuyentes especiales lo declaran?
No, porque ellos tienen la estimada de islr.
¿Si me pasaron a ser especial en mayo declaro estimada? No, porque fue antes del plazo de declaracion si mi cierre es el 31/12
¿Puedo ser especial y declarar estimada? El portal te dejaria hacerlo. No pone impedimento pero te recuerdo que no debe porque ya los especiales declaran anticipo de islr
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¿Quiénes están obligados a presentarla?
Personas Jurídicas: Las empresas que en el ejercicio mercantil anterior (año fiscal cerrado) hayan obtenido un enriquecimiento neto global superior a 1.500 UT (Unidades Tributarias).
Personas Naturales: Aquellas que se dediquen a actividades mercantiles, industriales, mineras, de hidrocarburos o conexas, y que hayan obtenido ingresos netos superiores a 1.500 UT en el año anterior. (Nota: Quedan exceptuados los asalariados o profesionales en el libre ejercicio bajo ciertas condiciones).
Mosca aqui, asi un socio tuviese mucha renta si esta declarado como sueldo NO APLICA, pero por ejemplo un contador independiente que tuviese renta en el 2025 a ese si, ok?
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¿Qué es la Declaración Estimada de ISLR?
Es una obligación tributaria que consiste en anticipar a la administración pública (SENIAT) una parte del impuesto que se prevé causar para el ejercicio fiscal en curso. Se calcula sobre la base de las rentas obtenidas en el año anterior. Es decir en este caso, si obtuvimos renta en el 2025
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Ok aqui vamos, les dejare info por tramos para que puedan comentar en esos tramos y asi responder las dudad de cada tramo, vale?
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